广东省教育技术中心(广东省电化教育馆)2014年部门决算基本情况说明
一、广东省教育技术中心(广东省电化教育馆)基本情况
(一)部门机构设置、职能
广东省教育技术中心(广东省电化教育馆)是独立核算事业单位,属于财政补助一类单位。职能是:参与制定、实施全省教育技术和教育信息化发展规划,组织开展相关研究和培训;协助开展现代教育技术实验学校建设;指导全省教育网站(网校)、信息化设施设备建设。
(二)人员构成情况
广东省教育技术中心(广东省电化教育馆)核定事业编制60名,其中主任1名、副主任3名。现有在编人员57名,离退休人员56名(含离休人员1名)。
(三)决算年度的主要工作任务
2014年,广东省教育技术中心以信息技术促进教育公平、提高教育质量为目标,以新理念、新技术和新实践的研究与成果推广为重点,以“三通两平台”建设为抓手,深入推进教育信息化各项工作,实施“教育信息化一体化工程”,继续推进优质数字教育资源建设和广泛共享;继续开展“以信息化促进义务教育均衡发展实验区”建设;加大教育技术研究力度,加强现代教育技术实验学校工作,开展教育信息化试点;统筹开展教育信息化应用创新活动;实施“粤教云”建设计划,推进“粤教云数据中心”、“粤教云服务平台”建设,组织开展“粤教云”应用试点;加快“211工程”三期教科网项目建设。
二、收入决算说明
2014年收入决算5450.69万元,其中:财政拨款4888.32万元,经营收入562.36万元。
三、支出决算说明
2014年支出决算3918.82万元,其中:财政拨款支出3419.98万元。
2014年财政拨款支出按用途划分,基本支出1603.43万元,占46.88%,其中:工资福利支出425.39万元,对个人和家庭的补助898.94万元,商品和服务支出255.57万元,其他资本性支出23.53万元;项目支出1816.55万元,占53.12%,主要支出项目有基础教育资源库建设、教科网专项、教育部门信息化建设项目、省厅中小学校舍安全工程信息省级数据中心项目、 “211工程”三期建设工作等。
四、“三公经费”支出说明
2014年“三公经费”财政拨款支出共15.51万元,具体情况如下(按照对应科目进行说明):
1.因公出国(境)费支出0万元。
2.公务用车购置及运行费支出13.36万元。公务车保有量4辆,全年运行费支出13.36万元,平均每辆支出3.34万元。2014年公务用车购置及运行费支出减少了2.95万元,同比减少18.09%,主要是用于到各地出差、调研等支出。
3.公务接待费支出2.15万元。2014年公务接待费支出增加了0.98万元,同比增长45.55%。主要是用于接待专家费用。
附件:
(一)部门机构设置、职能
广东省教育技术中心(广东省电化教育馆)是独立核算事业单位,属于财政补助一类单位。职能是:参与制定、实施全省教育技术和教育信息化发展规划,组织开展相关研究和培训;协助开展现代教育技术实验学校建设;指导全省教育网站(网校)、信息化设施设备建设。
(二)人员构成情况
广东省教育技术中心(广东省电化教育馆)核定事业编制60名,其中主任1名、副主任3名。现有在编人员57名,离退休人员56名(含离休人员1名)。
(三)决算年度的主要工作任务
2014年,广东省教育技术中心以信息技术促进教育公平、提高教育质量为目标,以新理念、新技术和新实践的研究与成果推广为重点,以“三通两平台”建设为抓手,深入推进教育信息化各项工作,实施“教育信息化一体化工程”,继续推进优质数字教育资源建设和广泛共享;继续开展“以信息化促进义务教育均衡发展实验区”建设;加大教育技术研究力度,加强现代教育技术实验学校工作,开展教育信息化试点;统筹开展教育信息化应用创新活动;实施“粤教云”建设计划,推进“粤教云数据中心”、“粤教云服务平台”建设,组织开展“粤教云”应用试点;加快“211工程”三期教科网项目建设。
二、收入决算说明
2014年收入决算5450.69万元,其中:财政拨款4888.32万元,经营收入562.36万元。
三、支出决算说明
2014年支出决算3918.82万元,其中:财政拨款支出3419.98万元。
2014年财政拨款支出按用途划分,基本支出1603.43万元,占46.88%,其中:工资福利支出425.39万元,对个人和家庭的补助898.94万元,商品和服务支出255.57万元,其他资本性支出23.53万元;项目支出1816.55万元,占53.12%,主要支出项目有基础教育资源库建设、教科网专项、教育部门信息化建设项目、省厅中小学校舍安全工程信息省级数据中心项目、 “211工程”三期建设工作等。
四、“三公经费”支出说明
2014年“三公经费”财政拨款支出共15.51万元,具体情况如下(按照对应科目进行说明):
1.因公出国(境)费支出0万元。
2.公务用车购置及运行费支出13.36万元。公务车保有量4辆,全年运行费支出13.36万元,平均每辆支出3.34万元。2014年公务用车购置及运行费支出减少了2.95万元,同比减少18.09%,主要是用于到各地出差、调研等支出。
3.公务接待费支出2.15万元。2014年公务接待费支出增加了0.98万元,同比增长45.55%。主要是用于接待专家费用。
附件: